El gasto social y las inversiones centran el proyecto de Presupuesto Municipal para 2019

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DESCARGA DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2019

 

El proyecto presupuestario del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu para el ejercicio 2019 indica a las claras la voluntad de continuidad de sus políticas de promoción social, con partidas con subidas importantes para apoyar al entramado social, cultural y deportivo, y ayudar a los que más lo necesitan. Al mismo tiempo se quiere dar respuesta a la necesaria renovación y mejora de nuestra red de infraestructuras que la sociedad eulariense demanda y que nuestro tejido productivo necesita para mantener el empleo y la generación de riqueza. Así, en rasgos generales, el Presupuesto para el próximo año será de 40,11 millones de euros, casi 1,4 millones más que en 2018. Las ayudas y subvenciones suben un 9% hasta alcanzar los 2,58 millones; la dotación para el programa de Asistencia Social Primaria crece en 112.000 euros hasta los 657.900; se crea un Plan de Vivienda dotado con 130.000 euros con ayudas a compra y alquiler; las inversiones alcanzarán los 7,63 millones de euros, un 14,4% más; y la deuda bajará hasta los 3,63 millones, sin que esté previsto suscribir ningún nuevo crédito.

 

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Seguridad y limpieza son, por razones obvias de prestación de servicios esenciales y donde las exigencias ciudadanas son mayores, algunas de las partidas principales. Pero también es cierto que crecen de forma destacada las subvenciones que permiten cubrir necesidades básicas a través de ONG, impulsar nuestra cultura a través de las diferentes asociaciones existentes y promover la actividad deportiva a través de los clubes. De hecho, 2.573.361 euros se destinan a subvenciones corrientes, lo que supone un incremento del 9% respecto a 2018. Buena parte de este aumento se puede atribuir a la creación de un Plan de Vivienda que, dotado inicialmente con 130.000 euros, quiere cubrir las necesidades en la materia que otras administraciones no cubren adecuadamente, por lo que el Consistorio debe tomar la iniciativa. También resulta importante destacar que el conjunto previsto como Asistencia Social Primaria alcanza los 657.900 euros, 112.000 euros más. O que la partida 'Promoción y Fomento del Deporte' esté dotada con 476.300 euros, 69.000 euros más.

 

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En cuanto a inversiones, las principales que se reflejan en este presupuesto son plurianuales, una muestra más de compromiso de la administración local para asumir grandes transformaciones y proyectos de gran envergadura. En este sentido, se recoge la consignación económica para ejecutar el Centro Social y Deportivo de Santa Gertrudis, que incluirá nuevos vestuarios para las instalaciones deportivas, y que cuenta con un presupuesto de licitación (en el momento del cierre de este presupuesto todavía no se ha producido la adjudicación) de 2.300.000 de euros, de los que se presupuestan 700.000 de euros para el 2019. Otra de las inversiones previstas es el Centro Juvenil s'Hort des Dominics de Jesús, por un total de 1.000.000 de euros, de los cuales 600.000 se prevén para 2019. Y, siguiendo con la mejora de las infraestructuras sociales y culturales, para este ejercicio se reservan 400.000 euros para una nueva Escuela Municipal de Música, una necesidad obligada por el crecimiento de la demanda y que se ubicará en los locales municipales del parking del Paseo de la Paz, al igual que el nuevo Punt Jove, con un presupuesto para 2019 de 100.000 euros de los 520.000 del total.

 

Además, cabe destacar la existencia de partidas concretas o genéricas para abordar actuaciones de mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas por valor de 430.500 euros; y de 365.000 euros en el caso de mejora de la eficiencia energética. Todo ello sin contar que la línea de actuación del Consistorio marca incluir estos dos principios en cualquier intervención urbanística municipal que deba abordarse.

 

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En cuanto al presupuesto de ingresos, el incremento viene motivado sobre todo en el Capítulo III, Tasas, Precios Públicos y otros que sube en 487.586 euros, motivado en parte por la subida de las tasas asociadas al incremento de la actividad económica y de los incrementos registrados anteriormente en los padrones de basura, etc.

 

En el Capítulo I, Impuestos directos, se prevé un incremento de casi 290.000 euros, ligado fundamentalmente a la previsión de ingresos en concepto del IIVTNU, (Plusvalía municipal) ya la evolución del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, ya que, aunque se ha bajado el tipo impositivo de la primera al mínimo legal del 0,40, no se anula totalmente el incremento debido a las revisiones catastrales y aumentos de padrones.

 

El Capítulo IV de Transferencias Corrientes sube en 146.000 euros motivado por el incremento de lo que cobra este Ayuntamiento como participación en los Tributos del Estado, ligado a la evolución de la actividad económica. La inclusión de los convenios del Plan Insular de Obras y Servicios (300.000 euros) hace que el Capítulo VII de Transferencias de Capital también presente un aumento a destacar, pasando de 944.260 euros a 1.244.260.

 

Los gastos corrientes suben un 5,35% (hasta superar los 19 millones) y representan la fuerte apuesta de este Ayuntamiento para mejorar sus servicios básicos: limpieza y recogida de residuos, mantenimiento de las vías públicas, jardines, alumbrado, carreteras, caminos vecinales. Se incrementan también las partidas dedicadas a seguridad, a nuevos aparcamientos gratuitos, la mejora de la atención social, la promoción del deporte y funcionamiento de los centros escolares.

 

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